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[导读] 2022/23 财年前三季度营业额增长 30% ,达到 14.89 亿欧元(去年同期:11.47 亿欧元) 调整后的息税折旧及摊销前利润为 4.52 亿欧元,同比增长 73% 第三季度需求下降 准备应对充满挑战的市场环境 调整2022/23财年业绩指导 ...

  • 2022/23 年前三季度营业额增长 30% ,达到 14.89 亿欧元(去年同期:11.47 亿欧元)
  • 调整后的息税折旧及摊销前利润为 4.52 亿欧元,同比增长 73%
  • 第三季度需求下降
  • 准备应对充满挑战的市场环境
  • 调整2022/23财年业绩指导

莱奥本2023年2月2日 /美通社/ -- 奥特斯在 2022/23 财年前三季度继续保持增长势头。首席执行官葛思迈(Andreas Gerstenmayer)表示:“经历上半年的积极发展,第三季度市场状况明显变差。根据市场疲软持续的时间,我们做出短期内的应对措施,但我们的长期战略将不受影响。数字化和电气化在内的行业大趋势保持不变,我们已启动了额外的成本优化计划,以缓冲市场短期波动带来的影响。”

受益于上半年的积极发展,2022/23 财年前三季度的综合收入增长 30%,达到 14.89 亿欧元(去年同期:11.47 亿欧元)。调整汇率影响后,综合收入增长 17%。 值得一提的是,前三季度的增长是所有业务部门共同努力的结果,其中贡献最大的是重庆工厂 ABF 载板的扩产,以及受益于移动设备产品组合多样化和应用于模块制造的印制电路板业务的推进。汽车、工业、医疗业务部门保持了积极的盈利势头,三大细分市场均受益于动态的市场环境,其中汽车业务的增长最为强劲。

息税折旧及摊销前利润增长 71%,从 2.44 亿欧元增至 4.16 亿欧元。收益的提升主要得益于综合收入的增加。美元和人民币的汇率波动对收益产生了 1.03 亿欧元的积极影响。第三季度需求下降、重庆、马来西亚居林以及奥地利莱奥本三大生产基地的启动成本、材料、运输和能源成本上升对收益产生了负面影响。为了确保奥特斯领先的创新驱动力,研发支出进一步增加。

调整启动成本后,息税折旧及摊销前利润达到 4.52 亿欧元(去年同期:2.62 亿欧元),增长73%。若不计汇率影响,调整后的息税折旧及摊销前利润增长 33%。

关键数据

以百万欧元计

Q3
2022/23

Q3
2021/22

Change
 in %


Q1-3
2022/23

Q1-3
2021/22

Change
 in %

营业额

419

449

-7 %


1,489

1,147

30 %

息税折旧及摊销前利润

101

113

-11 %


416

244

71 %

调整后的息税折旧及摊销前利润1)

117

120

-2 %


452

262

73 %

息税折旧及摊销前利润率 (百分比)

24.1

25.2


28.0

21.3

调整后的息税折旧及摊销前利润率 (
百分比)1)

28.0

26.8


30.4

22.9

息税前利润

32

52

-38 %


214

83

158 %

调整后的息税前利润1)

49

64

-23 %


251

110

128 %

息税前利润率 (百分比)

7.7

11.6


14.3

7.2

调整后的息税前利润率 (百分比)1)

11.7

14.2


16.9

9.6

本期盈利

-3

43

-


221

62

260 %

ROCE (百分比)1)

n.a.

n.a.


14.5

6.6

净资本支出

314

129

143 %


803

436

84 %

经营活动产生的现金流量

117

229

-49 %


483

332

46 %

每股收益 (欧元)

-0.20

1.06

-


5.33

1.42

274 %

员工人数2)

15,510

13,282

22 %


15,376

12,821

20 %

1) 调整启动成本
2) 包括租赁人员,截至2022年12月31日的员工平均数:15575

应对充满挑战市场环境

奥特斯启动了全面的成本优化计划,以缓解当前市场环境带来的影响。这些计划侧重于提高对持续改进措施的要求,并加强和加速其实施。预计可持续成本优化的影响将在 2023/24 财年度显现,带来约 1.8 亿欧元的成本节约。

此外,公司将根据需求实施差异化的投资方案。莱奥本和居林新工厂的工程建设将在未来几个月内完成。成本密集型的设备投入将视市场发展需求灵活施行,中期发展不受影响。

2022/23 财年业绩指导

基于市场发展现状,2022/23 财年第四季度,奥特斯将继续专注于重庆三厂新产能的投产,以及位于居林投资项目的建设和莱奥本工厂的扩建,同时,还将在其他工厂实施技术升级。鉴于外部环境的高度波动,我们将持续地审视进行中的各项投资,在必要时,将视实际情况,进行调整。

目前对奥特斯细分市场的预期如下:尽管面临着市场需求的波动,半导体封装载板的市场状况在中期内继续显著增长。5G 移动通信标准以及应用于模块制造的印制电路板业务仍驱动着移动设备领域的业绩发展。在汽车领域,芯片短缺将进一步缓解,随着车辆电气化深入,增长趋势会加快。在工业和医疗领域,奥特斯预计本财年将取得积极发展。

作为战略项目的一部分,奥特斯管理层根据市场环境和项目进展,计划在 2022/23 财年进行总计高达 10 亿欧元的投资。此外,约 1.5 亿欧元的预算用于基础投资。2021/22 财年投资预算中的 1 亿欧元已推迟到 2022/23 财年。因此,本财年计划投资总额达 12.5 亿欧元。

在上半年取得良好的业绩发展后,奥特斯预计2022/23财年第三季度市场环境的恶化,尤其是半导体封装载板市场,将延续至第四季度。持续的高通胀率、利率上升、衰退风险以及地缘政治发展,为终端市场带来了更多的不确定性因素。在如此高度动荡的环境下,奥特斯调整了对 2022/23 财年的业绩预期,预计营业额约为 18 亿欧元(上期预测:21 亿欧元)。若不计入居林、莱奥本和重庆三地工厂的新产能启动成本总计约 5000 万欧元(上期预测:7500 万欧元),调整后的息税折旧及摊销前利润率预计约为 25%(上期预测:27%-30%之间)。

2025/26 财年业绩指导

尽管全球经济和疫情形势充满挑战,但重庆和居林的产能扩张以及莱奥本工厂的扩建进展仍取得积极进展。管理层坚信,数字化和电气化两大趋势的发展进程没有变化。奥特斯预计 2025/26 财年收入将达 35 亿欧元,息税折旧摊销前利润率在 27% 至 32% 之间。

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